Eric Krupnik CPA, PLLC  Налоги, отчеты, регистрация предприятий. Бухгалтер в Нью-Йорке

Eric Krupnik CPA, PLLC Налоги, отчеты, регистрация предприятий. Бухгалтер в Нью-Йорке

Г-н Крупник предоставляет аттестационные и налоговые консультационные услуги частным лицам, компаниям малого и среднего бизнеса, корпорациям и прочим предпринимателям. Секторы, в которых он специализируется, включают малый, средний и совместный семейный бизнес, недвижимость, торговлю, интернет-разработки, профессиональные услуги, здравоохранение.

Выдающейся специализацией г-на Крупника является оптимизация и минимизация Американского налогообложения иностранных физических и юридических лиц, работающих по найму или ведущих бизнес деятельность в США, а также Американских граждан и обладателей Грин Карт, работающих и ведущих бизнес деятельность за пределами США.

Г-н Крупник хорошо известен в деловых кругах Нью-Йорка как специалист, способный решать сложные налоговые проблемы, а также профессионально консультировать по вопросам инвестирования и сохранения капитала.

Г-н Крупник является членом Американского Института Дипломированных Бухгалтеров.

Г-н Крупник имеет степень бакалавра в области бухгалтерского учета и степень магистра в области налогообложения из Университета Пейс г. New York.

Г-н Крупник является лицензированным специалистом.

Бухгалтерский учет и управление бизнесом

Эрик Крупник CPA, PLLC предоставляет следующий ряд услуг:

• Выбор правильной формы организации и налоговой структуры делового предприятия
• Управление денежными потоками и проектирование
• Текущий бухгалтерский учет предприятия и плановая налоговая отчетность
• Обработка и расчет заработной платы

Мы используем программное обеспечение QuickBooks, что позволяет нам подготовить детальные отчеты управления для нужд клиента.

Мы стараемся и стремимся постоянно информировать наших клиентов, которые хотят быть в курсе того, как налоговое законодательство США влияет на сумму их подоходного налога, и быть в курсе изменений постоянно развивающегося налогового законодательства США.

Свяжитесь с нами для бесплатной консультации и для получения дополнительной информации.

Корпоративные налоги

Эрик Крупник CPA, PLLC специализируется в сфере налогообложения малого и среднего бизнеса. Мы поможем Вам выбрать правильную форму организации, будь то S-Corporation, C-Corporation, или партнерство.

Мы знаем какие ценности, цели и задачи стоят перед частными предприятиями малого бизнеса.

Наша работа — это минимизация налогообложения. Для каждого клиента мы используем уникальные стратегии избежания двойного налогообложения и налогов на социальное страхование.

Налогообложение эмигрантов и репатриантов

Налоговая ответственность Американских граждан и обладателей Грин Карт является уникальной по сравнению с ответственностью налоговых резидентов других юрисдикций.

Налогообложение США основано на гражданской принадлежности налогоплательщика, а не на “налоговом проживании”. Обладатели Грин Карт, так же как и Американские граждане, в качестве основного правила обязаны декларировать все свои доходы (невзирая на место их заработка) для потенциального Американского налогообложения.

Американские граждане и обладатели Грин Карт обязаны заполнять Американскую налоговую декларацию ежегодно, на календарной основе.

Особые налоговые законы и правила

При наличии определенных условий, Американцы, проживающие и работающие за пределами США, могут значительно уменьшить размер своего Американского подоходного налога или избавиться от него вовсе. Наличием таких условий являются следующие правовые инструменты:

  • Foreign Earned Income Exclusion (FEIE)
  • Housing Exclusion (HE)
  • Housing Deduction (HD)
  • Foreign Tax Credit (FTC)

Наша профессиональная задача заключается в определении и уникальном выборе правильного взаимодействия всех вышеуказанных правовых инструментов для достижения минимальной налоговой задолженности каждого нашего клиента.

Для достижения наших профессиональных целей мы также полагаемся на существующие международные соглашения об избежании двойного налогообложения (Internationally Agreed Income Tax Treaties).

Foreign Earned Income Exclusion (Вывод из-под налогообложения дохода, заработанного за границей США)

Для воспользования такового, ситуация налогоплательщика должна соответствовать двум следующим требованиям:

  • Требование настоящего места проживания за границей (Substantial Presence Test (SPT)), и
  • Одного из двух требований:
    • Безвыездное проживание за границей в течение календарного года, или
    • Проживание за границей в течение 330 дней на протяжении последних 12 месяцев на момент заполнения налоговой декларации, начиная с первого дня отчетного года; или полных 330 дней прибывания за рубежом на протяжении периода последовательных 330 дней.

Вдобавок к выводу из-под налогообложения дохода, заработанного за рубежом, можно также исключить затраты на содержание заграничного жилья, покупку мебели и прочей домашней утвари (Housing exclusion and/or Housing deduction).

Денежный размер Housing exclusion and/or Housing deduction ежегодно индексируется в зависимости от инфляции.

Информирование наших клиентов является нашим приоритетом

Информирование наших клиентов о налоговых новшествах Американского законодательства является одним из наших приоритетов. Мы постоянно разрабатываем новые стратегии минимизации налогообложения, основывающиеся на новшествах законодательства.

Rate us and Write a Review

Your review is recommended to be at least 140 characters long

image

Апрель, 2024

27

Суббота

DAY OFF

August 26,2019

  • Tuesday
  • 9:00am - 10:00am
  • Lucky GUY
Appointment confirmation email will be sent upon approval.

Awesome Job!

We have received your appointment and will send you a confirmation to your provided email upon approval.

Your request has been submitted successfully.

building Own or work here? Claim Now! Claim Now!
image